索引号: | 00001434-9/2017-00008 | 发布机构: | 真新街道 |
发文日期: | 2017年08月18日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心 2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心概况
一、主要职能
1、指导基层党组织制定党课教育计划,收集和整理党员对党课教育的意见和建议,及时采取改进措施,提高党课质量;
2、指导基层党组织做好发展党员工作,严格履行发展程序,严把发展党员入口关,及时办理党员组织关系接转工作,预备党员转正工作;
3、协助街道相关部门做好“两新”组织的组织和工作覆盖,为“两新”党组织党建工作提供工作指导和业务咨询;
4、为区域内党组织的组织设置、变更、撤销,以及党组织换届选举等提供政策咨询及依据;
5、为区域内党组织、党员提供公开的党内文件资料的查询,为区域内单位党组织开展活动提供场地和咨询服务;
6、建立与驻街单位党组织的常态化联系沟通机制,负责维护区域化大党建的信息共享平台;
7、建立和完善区域内开放式、集约化、共享性资源服务平台,为区域内党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务;
8、配合做好居民区党组织书记及其他专职党群工作者的业务培训工作,协助做好区域内专职党群工作者的日常管理等工作。
9、根据要求做好党员党组织信息年度报送工作,保证12371党员咨询服务热线的畅通和有效运作;
10、建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务功能,构建以党员为骨干的区域党员志愿服务工作室;开展党员志愿者服务活动;
11、落实党内帮扶、关怀、激励机制,做好困难党员走访慰问的组织实施工作。
二、机构设置
嘉定区真新街道社区党建服务中心内设1个机构,为党建中心本部。
第二部分 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 135.12 | 一、一般公共服务支出 | 135.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 135.12 | 本年支出合计 | 135.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 135.12 | 总计 | 135.12 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 135.12 | 135.12 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 135.12 | 135.12 | ||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 135.12 | 135.12 | |||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 135.12 | 135.12 | ||||||
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 135.12 | 1.12 | 134 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 135.12 | 1.12 | 134 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 135.12 | 1.12 | 134 | |||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 135.12 | 1.12 | 134 | ||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 135.12 | 一、一般公共服务支出 | 135.12 | 135.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 135.12 | 本年支出合计 | 135.12 | 135.12 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 135.12 | 总计 | 135.12 | 135.12 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 135.12 | 1.12 | 134 | ||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 135.12 | 1.12 | 134 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 135.12 | 1.12 | 134 |
合计 | 135.12 | 1.12 | 134 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | |||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 0.6 | 0.6 | ||
302 | 01 | 办公费 | 0.58 | 0.58 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.02 | 0.02 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | |||
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.52 | 0.52 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.52 | 0.52 | |
合计 | 1.12 | 1.12 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度收入总计为135.12万元、支出总计为135.12万元。(本单位为2016年新增单位)
二、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度收入合计135.12万元,其中:财政拨款收入135.12万元,占100%;
三、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度支出合计135.12万元,其中:基本支出1.12万元,占1%;项目支出134万元,占99%。
四、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度财政拨款收支总决算135.12万元。(本单位为2016年新增单位)
五、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)135.12万元,占100%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587万元,支出决算为135.12万元,完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。其中:
1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)135.12万元。主要用于:单位新设立期间的开办费、装修费以及日常运行的人员办公经费。。年初预算为587万元,支出决算为135.12万元,完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因:调整预算。
六、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1.12万元,包括人员经费0万元,公用经费1.12万元。基本支出中:
1、商品和服务支出0.6万元,主要用于:办公费、差旅费。
2、其他资本性支出0.52万元,主要用于:其他资本性支出。
七、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)188.41万元,其中:货物采购金额50.98万元、工程采购金额137.43万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额137.43万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额137.43万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额137.43万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额50.98万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。