索引号: 发布机构: 真新街道
发文日期: 2016年02月18日 主题分类: 街镇部门预决算
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真新街道汇总2016年部门预算

发布时间:2016-02-18 浏览次数: 【字体:

2016年部门预算编制说明

一、部门主要职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。  
    2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
    3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。  
      5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。  
      6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
      上海市嘉定区人民政府真新街道办事处(汇总)部门预算是包括上海市嘉定区人民政府真新街道办事处本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。
        本部门中,行政单位2家,事业单位6家,1家社会团体。
        2016年,上海市嘉定区人民政府真新街道办事处(汇总)部门预算支出总额为45065.94万元,其中:财政拨款支出预算28762.47万元,其他财政资金支出预算16303.47万元。财政拨款支出预算中,基本支出6414.06万元;项目支出22348.41万元。部门支出主要内容如下:    
    1.   “一般公共服务支出”科目5750.62万元,主要用于办事处全体人员人员经费、办事处本部及各行政科室运行及专项经费。该科目经费较上年年初预算减少909.48万元,主要是因为招商引资职能剥离后相关经费减少。
    2.   “公共安全支出”科目2672.01万元,主要用于大联勤经费、派出所联防队、真新司法所等支出。该科目经费较上年年初预算增加965.09万元,主要是联勤网格化中心新增特勤专项经费660.20万元。
    3.   “教育支出”科目905.36万元,主要用于社区教育及对农民工子弟学校生均经费补贴。该科目经费较上年年初预算减少296.02万元,主要是因地方教育附加费2015年是作为专项基金安排职工教育培训支出,2016年起该项经费统筹为公共财政资金,不再安排职工教育培训专项经费。
    4.   “文化体育和传媒支出”科目1354.36万元,主要用于群众体育活动、群众文化活动、《真新人家》出版费等。该科目经费较上年年初预算增加658.38万元,主要是因创城经费、社区文明创建经费等属精神文明建设相关的经费的支出科目调整至该科目所致。
    5.   “社会保障和就业支出”科目11010.02万元,主要用于各类民政事务、救济帮困、公务员及事业退休人员退休补贴、公益性岗位补贴等。该科目经费较上年年初预算增加4208.82万元,主要是因社区居委会经费2111.18万元原列支在“城乡社区支出”科目,现调整至“2080208基层政权和社区建设”科目。另外,2016年新增真新养老院改造专项1131万元、新增阳光家园装修工程348.20万元。
    6.   “医疗卫生支出”科目563万元,主要用于计划生育奖励支出以及对市场监管所运行补贴。该科目经费较上年年初预算减少9684.15万元,主要是因真新社区卫生中心自2016年起由区里统管,相关经费通过财力结算上缴。
    7.   “城乡社区支出”科目17793.85万元,主要用于城管中队运行经费、城乡环境卫生支出、二次供水改造支出、旧小雨污水管改造支出等。该科目经费较上年年初预算减少1947.32万元,主要是社区居委会运费支出调整至“208社会保障和就业支出”科目。
    8.   “农林水支出”科目676.81万元,主要用于河道疏浚、养护及防汛经费。该科目经费较上年年初预算增加228.68万元,主要是因新增河道轮疏经费265万元。
    9.   “住房保障支出”科目3388.72万元,主要用于住房公积金支出、旧住房改造支出。
    10. “预备费”科目700万元,主要用于年初预留的其他支出。

201602250943575791.XLS